公司組織召開2021年度財務報表審計情況溝通會
2月17日,公司組織召開2021年度財務報表審計情況溝通會。會議由審計部主任主持。
疫情防控期間,會議以線下和線上結合的形式召開。會計師事務所項目負責人通過騰訊會議視頻對公司2021年度財務報表審計情況及發現的問題進行了匯報。與會人員針對每項問題產生的原因及整改措施逐一進行了深入分析和討論,并對后續相關業務如何構建長效機制,避免問題重復發生提出建議。一是加大對國家法律法規的宣貫,提升全員合規意識。二是不斷完善制度體系,堵塞制度漏洞。三是加強對業務前端的合規性審核,確保信息真實、完整、準確。四是落實整改責任,督促責任部門和單位全面落實問題整改。
下一步,公司將進一步加強內部審計與外部審計的溝通交流,充分利用外部審計工作成果,學習外部審計的良好經驗,增強自主審計能力,充分發揮審計效能,助力企業合規管理水平不斷提升。
公司計財部、財務共享中心負責人,公司審計部及計財部相關人員、會計師事務所相關人員參加會議。
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